7. Wijken

Coalitieakkoord 2026 - 2030

Terug naar navigatie - 7. Wijken - Coalitieakkoord 2026 - 2030

Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Wij gaan voor een duurzame toekomst die haalbaar en betaalbaar is

Duurzaamheid zien we als een vanzelfsprekend onderdeel van het gemeentelijk beleid. Hierbij is oog voor betaalbaarheid en draagvlak binnen onze gemeente noodzakelijk.

We zetten in op verduurzaming die haalbaar is voor inwoners en ondernemers. Er is in het bijzonder aandacht voor het verduurzamen van woningen. Bestaande regelingen worden onder de aandacht gebracht. Bij energieprojecten staat de betrokkenheid van inwoners centraal. We zorgen ervoor dat opbrengsten en eigendom zoveel mogelijk ten goede komen aan de lokale gemeenschap. We streven ernaar dat omwonenden die de grootste lasten dragen, ook de meeste lusten ervaren. Wij zetten maximaal in op overleg met netbeheerders om netcongestieproblemen op te lossen.

Daarnaast werken we aan een gemeente die beter voorbereid is op de gevolgen van klimaatverandering. Door aandacht te hebben voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en een groene leefomgeving versterken we de kwaliteit en toekomstbestendigheid van onze woon- en leefomgeving. Zo combineren we zorg voor natuur en leefomgeving met praktische keuzes. We planten meer bomen om een bijdrage te leveren aan een gezonde en leefbare gemeente voor huidige en toekomstige generaties.

In het kader van het verplichte warmteprogramma kijken we naar kansen op geothermie en andere bronnen van warmte.

Mobiliteit en verkeersveiligheid

We maken het verkeer veiliger

We zetten in op veilige en toegankelijke mobiliteit. We werken aan een verkeersinfrastructuur die veilig is voor alle verkeersdeelnemers. Dat geldt voor zowel de kernen als het buitengebied. De mobiliteitsvisie wordt daadkrachtig uitgevoerd, met prioritering op basis van beschikbare data. Hierbij moet aandacht zijn voor goede bereikbaarheid en een veilige en tijdige ontsluiting van nieuwe woongebieden.

Verkeersveiligheid vraagt om duidelijke regels en consequente handhaving. Daarom zetten we in op handhaving van snelheid en verkeersregels en nemen we maatregelen tegen overlast en onveilig gedrag in het verkeer. We hebben aandacht voor alternatieve oplossingen om de verkeerssnelheid eruit te halen en de veiligheid te waarborgen.

Goede bereikbaarheid en veilige verplaatsing zijn onmisbaar. Door te investeren in veilige fietsroutes en betere verbindingen zorgen we ervoor dat iedereen zich veilig en verantwoord kan verplaatsen binnen de gemeente. Concreet onderzoeken we de mogelijkheden voor een ongelijkvloerse kruising bij het station in Holten. We hebben ook aandacht voor een goede fietsroute-aansluiting op de F1 en F35, waarbij knelpunten gericht worden aangepakt.

Daarnaast werken we aan overzichtelijkheid in het verkeer. We pakken het zogenoemde ‘bordenwoud’ aan (verkeersborden en reclame-uitingen) door een nulmeting uit te voeren. Als blijkt dat de huidige bebording te omvangrijk is, zorgen we voor een eenvoudige en overzichtelijke herinrichting.

Openbare ruimte en beheer

We versterken de kwaliteit van onze openbare ruimte

Een openbare ruimte die veilig, verzorgd en toegankelijk is, vinden we van groot belang. Een schone en goed onderhouden buurt draagt bij aan het dagelijks welzijn van inwoners en aan de kwaliteit van onze leefomgeving.

Het beheer van de openbare ruimte is doelmatig en zorgvuldig, met oog voor duurzaamheid, veiligheid en uitstraling. Wij hebben oog voor de esthetische kwaliteit bij aanleg en beheer van de openbare ruimte.

Het is belangrijk dat fietsen veilig gestald kunnen worden in de gemeente, met name rondom de stationsgebieden en in de centra.

We zetten gericht in op onderhoud en beheer. Intensiveren doen we op basis van beschikbare data. Daarbij geven we een extra impuls aan wijken zoals Plan Zuid en Braakmanslanden. Groen speelt een belangrijke rol in de openbare ruimte en draagt bij aan een prettige en gezonde leefomgeving. Wij willen ruimte geven aan maatschappelijke initiatieven voor losloopvelden voor honden.

Toelichting prioriteiten en actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - 7. Wijken - Toelichting prioriteiten en actuele ontwikkelingen

Prioriteiten

Terug naar navigatie - 7. Wijken - Toelichting prioriteiten en actuele ontwikkelingen - Prioriteiten

Bestaand beleid / Actualiteiten 2027

Terug naar navigatie - 7. Wijken - Toelichting prioriteiten en actuele ontwikkelingen - Bestaand beleid / Actualiteiten 2027

Beheer openbare ruimte

Omschrijving

Er ligt een raadsbesluit om onderhoudsniveau B voor het beheer van de openbare ruimte te  handhaven. Op basis van de laatste wegenbeheersplan is er structureel gebrek aan middelen om de gewenste kwaliteit van verharding op B-niveau te kunnen garanderen. De prijsstijgingen van de afgelopen tijd en de klimatologische omstandigheden (verdroging en vernatting) zijn voor het overgrote deel verantwoordelijk voor de huidige budgetkrapte. Omdat op basis van het raadsbesluit om B te handhaven geen keuzes voorliggen (tenzij de raad een ander onderhoudsniveau zou vaststellen), is het benodigde budget meegenomen als noodzakelijk (O&O). 

Planning
afbeelding

Verkeersveiligheid

Omschrijving

De huidige en toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen stellen ons voor een cruciale uitdaging: het verzekeren van een efficiënte en effectieve mobiliteit die niet alleen de doorstroming van verkeer garandeert, maar ook tegemoetkomt aan de groei- en ontwikkelbehoeften van onze gemeente en daarnaast veilig blijft. Ons huidige wegennetwerk is ontoereikend om in deze behoefte te voorzien.  

De vastgestelde Mobiliteitsvisie is gericht op verbetering van de leefbaarheid en veiligheid met oog voor de doorstroming, maar ook op het integreren van oplossingen die rekening houden met andere maatschappelijke thema’s zoals duurzaamheid.  De mobiliteitsvisie is opgenomen in de Omgevingsvisie Rijssen-Holten. Het vastgestelde uitvoeringprogramma is uitgewerkt in een investeringsagenda.  De resultaten zijn met name gericht op het tijdig uitvoeren van de opgenomen projecten.

Planning
afbeelding

Duurzaamheid

Omschrijving

De opgave Duurzaamheid draagt bij aan de ambitie uit het coalitieakkoord om de leefbaarheid in Rijssen-Holten te versterken en onze gemeente toekomstbestendig door te geven aan volgende generaties. We werken aan de energietransitie door energiebesparing te stimuleren, duurzame energieopwekking mogelijk te maken en de gevolgen van netcongestie aan te pakken. Daarnaast bereiden we de warmtetransitie voor met een gemeentelijk warmteprogramma en ondersteunen we inwoners bij het verduurzamen van hun woningen. Ook zetten we in op circulair werken, het versterken van biodiversiteit, vergroening van de leefomgeving en maatregelen tegen wateroverlast, droogte en hittestress.

Beoogde resultaten 2027

  • Verdere uitvoering van de energietransitie en ondersteuning van inwoners, VVE's en maatschappelijke organisaties bij energiebesparing en verduurzaming.
  • Uitvoering geven aan het gemeentelijke warmteprogramma als belangrijke stap naar een aardgasvrije toekomst, door het opstellen en uitvoeren van wijkuitvoeringsplannen
  • Voortzetting van de aanpak van netcongestie en verdere samenwerking binnen regionale energieprogramma's.
  • Toename van circulair werken binnen gemeentelijke projecten en gebiedsontwikkelingen.
  • Verbetering van de weerbaarheid tegen droogte, hitte en wateroverlast door het (waar mogelijk) toepassen van klimaatadaptieve maatregelen

Dekking wordt gevonden in de reserve duurzaamheidsvisie. 

Planning
afbeelding

Speelvisie

Omschrijving

Voor de uitvoering van de speelvisie is enkele jaren geleden bijna 800.000,- beschikbaar gesteld door de raad. Een klein deel hiervan is uitgevoerd, maar voor de rest moest een aanbesteding gestart worden. Een Europese aanbesteding is een lang traject. De aanbesteding is inmiddels achter de rug en we hebben een contractant. Deze gaat met het resterende bedrag 40 speellocaties renoveren tot eind 2027. In 2027 gaan wij tegelijkertijd aan de slag met een nieuw uitvoeringsprogramma. Als daar krediet voor nodig is komt dit afzonderlijk bij de raad. 

Planning
afbeelding

Prioriteiten 2027

Terug naar navigatie - 7. Wijken - Prioriteiten 2027

Excel-tabel

Maatschappelijk effect / Actie Bron Inves- structureel incidenteel
tering 2027 2028 2029 2030 2027 2028 2029 2030
7. Wijken
Duurzaamheid
Verduurzamen wagen- en machinepark Begroting 2024 20
Energieleningen (Svn) Begroting 2024 1.000
Energieleningen (Svn) Begroting 2026 3.000 19 19 19
Energieleningen (Svn), vergoeding deelnemers Begroting 2024
Uitvoeringsbudget Begroting 2026 175 175 175
Dekking uit reserve energiearmoede Begroting 2026 -175 -175 -175
Klimaatadaptie
Subsidie voor groen- en watermaatregelen Begroting 2026 35
Uitvoeringsbudget Begroting 2025
Klimaatadaptieve maatregelen Voorstel college begroting 2027 50 50 50
Inzet reserve duurzaamheidsvisie Voorstel college begroting 2027 -50 -50 -50
Reconstructie weginrichting
Aanvullende onderhoudsmiddelen voor openbaar profiel bij rioolvervanging Begroting 2023
Laatste deel zuid oostelijke fietsring / reconstructie Pelmolenweg Begroting 2024 505
Wegreconstructies plan Zuid Begroting 2026 1.300 25 40
Reconstructie Opbroekweg Begroting 2026 390 20
Mobiliteit
Verkeersveiligheidsmaatregelen (co-financiering met Rijk) Begroting 2023
Uitvoeringsplan Begroting 2025 2.300 80
Uitvoeringsplan Begroting 2026 215
Uitvoeringsplan Amendement Kadernota 2026-2029 180 165 115 15
Inzet op veillige en toegankelijke mobiliteit Voorstel college begroting 2027 140
Provinciaal subsidie Voorstel college begroting 2027 -40
,
Totaal programma 7 8.495 119 344 224 0 250 115 15 0

Financieel overzicht

Terug naar navigatie - 7. Wijken - Financieel overzicht
jaarrekening begroting begroting begroting begroting begroting begroting
2025 2026 2026 na VJN 2027 2028 2029 2030
Lasten
Prioriteiten
Incidenteel 965 250 115 15
Structureel 112 119 463 687 687
Bestaand beleid 16.281 13.449 19.260 16.039 16.089 16.139 16.189
Totaal lasten programma 16.281 14.526 19.260 16.408 16.667 16.841 16.876
Baten
Bestaand beleid 10.114- 7.603- 9.972- 8.608- 8.608- 8.608- 8.608-
Totaal baten programma 10.114- 7.603- 9.972- 8.608- 8.608- 8.608- 8.608-
Saldo voor bestemming 6.167 6.923 9.288 7.800 8.059 8.233 8.268
Mutaties in reserves
Onttrekking reserve 412- 24- 1.286-
Storting reserve 300 13 500 60 60 60 60
Saldo na bestemming 6.055 6.912 8.502 7.860 8.119 8.293 8.328

Overzicht per product

Terug naar navigatie - 7. Wijken - Overzicht per product
product omschrijving lasten baten saldo
400 Milieu 3.188.700 455.900- 2.732.800
401 Natuurbescherming 99.000 - 99.000
402 Afwatering 161.000 - 161.000
450 Openbaar groen 2.596.500 31.800- 2.564.700
460 hondentoiletten 64.800 - 64.800
510 Ongediertebestrijding 53.600 - 53.600
522 speeltuinen/zomervantiewerk 31.400 200- 31.200
600 Afval 3.037.700 3.964.700- 927.000-
650 Riolering 2.176.200 3.737.500- 1.561.300-
710 verspreide gronden 102.000 - 102.000
750 Wegen 3.082.700 418.100- 2.664.600
752 Straatverlichting 357.800 - 357.800
753 Straatreiniging 842.400 - 842.400
756 Gladheidsbestrijding 304.700 - 304.700
Totaal programma 16.098.500 8.608.200- 7.490.300