1. Inwoners, Organisatie en Bestuur

Coalitieakkoord 2022-2026

Terug naar navigatie - 1. Inwoners, Organisatie en Bestuur - Coalitieakkoord 2022-2026

Rijssen-Holten heeft een krachtige samenleving, een stabiel bestuur en een gedreven organisatie. In een tijd met veel uitdagingen, weten we dat we kunnen bouwen op dit sterke fundament. Als bestuur staan we naast inwoners en maatschappelijke partners in plaats van tegenover elkaar. Samen werken we aan de uitdagingen waar we voor staan en willen we het welzijn in Rijssen-Holten verhogen. 

Dienstbare overheid
We zijn als gemeente dienstbaar aan onze samenleving. De uitdagingen van deze tijd zijn opgaves van de hele samenleving, niet enkel van ons als gemeente. We hebben dan ook actief aandacht voor de rol die wij als gemeente hebben of willen bij bepaalde opgaves en wat de rol is van inwoners, partners en ondernemers. 

Inwoners doen mee
Afgelopen jaren hebben veel mooie initiatieven Rijssen-Holten mooier, schoner, veiliger, duurzamer, groener en prettiger gemaakt. Dit willen wij aanmoedigen en onze inwoners uitdagen. We ontwikkelen een strategie waarin duidelijk wordt hoe we als gemeente met deze initiatieven omgaan. Hierin staat wanneer inwoners kunnen meepraten, meedenken of meebeslissen bij het opstellen van beleid of uitwerken van plannen.

Dienstverlening
Onze medewerkers zijn allemaal dienstverleners. We hebben oog voor de mens achter de inwoner en gaan proactief en integraal aan de slag voor het juiste antwoord. We sturen actief op digitale dienstverlening waarbij inwoners snel en makkelijk eenvoudige aanvragen doorlopen. Voor andere verzoeken of ideeën denken we juist mee met de inwoner en zoeken we samen naar de beste oplossing. Naast de digitale ingang blijft de fysieke ingang altijd een mogelijkheid.

De inwoner centraal
‘Paarse krokodillen’ willen we niet in Rijssen-Holten. We willen voorkomen dat inwoners en bedrijven verdwalen in de bureaucratie van de overheid. Dat doen we door te werken met zo simpel mogelijke regels en procedures en altijd oog te blijven houden voor de mens achter de vraag. Regels en procedures zijn nodig en bieden houvast, maar mogen nooit een doel op zich worden in onze dienstverlening. Juridisch geoorloofd is niet altijd hetzelfde als moreel verantwoord. Daarom werken we met hardheidsclausules in onze gemeentelijke regelingen. We werken waar mogelijk met meerjarenafspraken om aanvragen zo gemakkelijk mogelijk te maken voor de samenleving.

Regionale samenwerking
We doen lokaal wat kan en werken regionaal samen. Samenwerking is geen doel op zich, maar een middel om onze doelen te bereiken. We werken regionaal slim samen als dit leidt tot betere oplossingen op het gebied van onder andere bereikbaarheid, duurzaamheid, werkgelegenheid, gezondheidszorg, recreatie en woningbouw. In de regio werken we daarnaast samen in de investeringsprogramma’s van Twente Board.


Digitalisering en werken met data
Steeds meer gaat tegenwoordig digitaal. De inwoner mag erop vertrouwen dat dit goed en veilig geregeld is. We zetten daarom in op de veiligheid van onze informatie en systemen. Daarnaast hebben we steeds meer lokale en open data beschikbaar die we willen gebruiken bij het opstellen van nieuw beleid, voor het experimenteren met een wijkgerichte aanpak en die we benutten om het effect van onze inzet te meten. Hierbij richten we ons niet alleen op meetbare effecten. We betrekken ook kwalitatieve informatie van partners en inwoners bij de vraag of we onze maatschappelijke opgaves bereikt hebben. 

Thema financiën uit Coalitieakkoord 2022-2026
Rijssen-Holten staat bekend als een financieel gezonde gemeente en dat willen we graag zo houden. Er ligt een coalitieakkoord met ambitie, maar we zijn ons bewust van de onzekerheden in het financieel perspectief. De lasten voor onze inwoners moeten passen bij het voorzieningenniveau. Mocht het nodig zijn, dan maken we inhoudelijk keuzes over wat we wel en niet doen. 
We zorgen voor een structureel sluitende jaar- en meerjarenbegroting. Daarnaast gaan we op zoek naar incidentele investeringen die de structurele kosten kunnen verlagen of die structurele baten opleveren. We streven naar lage lasten voor onze inwoners, maar dit is geen doel op zich. De lasten moeten altijd worden gezien in relatie tot het niveau van de voorzieningen en investeringen in het maatschappelijk belang. Dit kan betekenen dat de lasten moeten stijgen om ambities te behalen of dat we keuzes moeten maken over wat we wel of niet doen als de financiën komende jaren minimaal zijn. Onze gemeente koopt daarnaast duurzaam, bij voorkeur circulair en waar mogelijk lokaal in. 

 

Toelichting prioriteiten en actuele ontwikkelingen

Terug naar navigatie - 1. Inwoners, Organisatie en Bestuur - Toelichting prioriteiten en actuele ontwikkelingen

Prioriteiten 2026

Terug naar navigatie - 1. Inwoners, Organisatie en Bestuur - Prioriteiten 2026

Excel-tabel

Maatschappelijk effect / Actie Bron Inves- structureel incidenteel
tering 2026 2027 2028 2029 2026 2027 2028 2029
1. Inwoners, Organisatie en Bestuur
Informatiebeveiliging
Risicoanalyse diverse applicaties Begroting 2023 10
ICT ontwikkelingen
Datagedreven sturing Begroting 2024 10
Toekomstgerichte informatisering Voorstel college begroting 2026 200 200 500 400
Versnellen digitale strategie Amendement Kadernota 2026-2029 110 38 37
Verhaal van Rijssen-Holten
Doorontwikkeling van TRH naar PRH. Amendement Kadernota 2026-2029 100
Verhogen toeristenbelasting Voorstel college begroting 2026 -100
Personeel
Verbeteren en behouden taalniveau medewerkers Begroting 2024 10 10
Formatievoorstellen Begroting 2025 150
Uitbreiding formatie BOA Motie kadernota 2024-2027 36
Uitbreiding formatie BOA Voorstel college begroting 2026 34
Verduurzamen gemeentelijke gebouwen
Maatregelen Voorstel college begroting 2026 -15 2.000
Dumava subsidie Voorstel college begroting 2026 -600
Hybride werken
Aanpassingen gemeentehuis Begroting 2023 1.000 84 800
Werkgeversschap
Versterken werkgevers profilering Voorstel college begroting 2026 50 50
Totaal programma 1 0 220 303 0 0 3.094 497 0 0

financieel overzicht

Terug naar navigatie - 1. Inwoners, Organisatie en Bestuur - financieel overzicht
jaarrekening begroting begroting begroting begroting begroting begroting
2024 2025 2025 na VJN 2026 2027 2028 2029
Lasten
Prioriteiten
Incidenteel 2.161 3.056 460 - -
Structureel 102 220 523 523 523
Bestaand beleid 5.443 4.593 4.611 4.509 4.490 4.517 4.517
Totaal lasten programma 5.443 6.856 4.611 7.785 5.473 5.040 5.040
Baten
Bestaand beleid 1.271- 860- 1.025- 862- 862- 862- 862-
Totaal baten programma 1.271- 860- 1.025- 862- 862- 862- 862-
Saldo voor bestemming 4.172 5.996 3.586 6.923 4.611 4.178 4.178
Mutaties in reserves
Onttrekking reserve - - - - - -
Storting reserve - - - - - - -
Saldo na bestemming 4.172 5.996 3.586 6.923 4.611 4.178 4.178